Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

০৬নং টেংরা ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা- রাজনগর, জেলা- মৌলভীবাজার।

 

২০১-২০১ইং সনের বাজেট

 

ফরম-

ক্র:নং

আয়খাত  ১ম, ২য়৩য়

আগামী সনের প্রস্তাবিত আয়-২০১৮-২০১৯ইং

চলতি সনের প্রস্তাবিত আয় ২০১৬-২০১৭ইং

বিগত সনের প্রকৃত আয়২০১৫-২০১৬ইং

০১

ট্যাক্সসমুহঃ

জমি ও দালানের বার্ষিক মূল্যের উপর ট্যাক্স

 

385000/=

 

৩৫০০০০/=

 

৮৮০০৫/=

০২

জনকল্যানমুলককাজেরউপররেট(সেচ্ছাকৃত)

11000/=

১০০০০/=

 

০৩

অন্যান্যকরফিসসমুহঃ

(ক)ইউনিয়নএলাকাবাসীরব্যবসাবানিজ্যএরউপরআরোপিতনিন্ধারিতলাইসেন্স ফি:-

(খ) জন্মমৃত্যুসহবিভিন্নসার্টিফিকেট-

(গ) গবাদিপশুরসত্বওক্রয়বিক্রয়এরফিস-

(ঘ) খোয়াড়/হাটবাজার/জলমহালইত্যাদিইজারাপ্রাপ্য-

(ঙ) গ্রামআদালতফিস-

(চ) যানবাহনেরউপরফিস(মটরযানব্যতিত)-

 

১০০০০০/=

২৫০০০/=

৫০০/=

৩৩০০০/=

২০০০/=

৫০০০/=

 

৮৫০০০/=

২০০০০/=

৫০০/=

৩০০০০/=

২০০০/=

৫০০০/=

 

১৫৫৪৯৫/=

৩২০০/=

 

০৪

বিবিধআয়নির্দ্ধারিতআয়ব্যতিত-

১০০০০/=

৮০০০/=

১৫১৩৪/=

 

ইউনিয়নপরিষদেরনিজস্বআয়-

৫৭১৫০০/=

৫১০৫০০/=

২৬১৮৩৪/=

 

২য়ভাগ

 

 

 

০৫

সরকারীঅনুদানমঞ্জুরীঃ

(ক) ইউনিয়নপরিষদচেয়ারম্যানসদস্য/সদস্যাদেরসম্মানীভাতামঞ্জুরী-

(খ) ইউনিয়নপরিষদসচিবওঅন্যান্যকর্মচারীদেরবেতনওউৎসবভাতা-

(গ) হাটবাজারওজলমহালহইতেপ্রাপ্য-

(ঘ) এসআর১% খাজনাহইতেপ্রাপ্য

(ঙ) এলজিএসপিলোকালগর্ভন্যান্সসাপোর্টপ্রজেক্টবরাদ----

(চ) বার্ষিকউন্নয়নকর্মসুচীএডিপিবরাদ্দ-

(ছ) কাজেরবিনিময়েখাদ্যকর্মসুচীকাবিখাবরাদ্দ-

(জ) কাজেরবিনিময়েখাদ্যকর্মসুচীটি/আরবরাদ্দ-

(ঝ) দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী

 

১৫৪৮০০/=

৩৮৩৪৬০/=

 

৩২০০০০/=

৫০০০০০/=

১৬০০০০০/=

১৩২০০০০/=

১২০০০০০/=

৬৫০০০০/=

৫০০০০০/=

 

১৫৪৮০০/=

 

৩৪৮৬০০/=

২০০০০০/=

৩৫০০০০/=

 

১৫০০০০০/=

১২০০০০০/=

১০০০০০০/=

৫০০০০০/=

 

১৫৪৮০০/=

 

১০৯২০০/=

 

২৬৭০০০/=

 

১১৪০৩৫০/=

২০০০০০/=

 

 

 

০৬

অনাদায়ীবকেয়াট্যাক্স

৩৫০০০০/=

৩০০০০০/=

 

০৭

বিবিধ

 

 

১০৫৭১/=

 

মোটআয়-

9287782/=

9069782/=

3850589/=

 

৩য়ভাগ

 

 

 

০৮

আগততহবীল---

112093/=

112093/=

 

 

সর্বমোটআয়-

9399875/=

9181875/=

3850589/=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৬নং টেংরা ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা- রাজনগর, জেলা- মৌলভীবাজার।

 

২০১৮-২০১ইং সনের বাজেট

 

ফরম-

ক্র:নং

ব্যয়খাত  ১ম,২য়ও৩য়

আগামী সনের প্রস্তাবিত ব্যয়-২০১৮-২০১৯ইং

চলতি সনের প্রস্তাবিত ব্যায় ২০১৬-২০১৭ইং

বিগত সনের প্রকৃত ব্যায়

২০১৫-২০১৬ইং

০১

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এর সম্মানী ভাতা-

(খ) ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য/সদস্যার সম্মানীভাতা-

(গ) ইউনিয়নপরিষদেরসচিবেরবেতনওউৎসবভাতা-

৮২৪২৫/=

৩০২৬০০/=

২২৯৫৭০/=

৪২০০০/=

২৮৮০০০/=

২২৩২৭০/=

৯৬২৫/=

৫৪০৫১/=

২০৮২৭০/=

০২

(ক) দফাদারওগ্রামপুলিশেরবেতনওভাতাবোনাসসহ-

(খ) ট্যাক্সআদায়কমিশন১৫% হারে-

১০৯২০০/=

৮০২৫০/=

১০৯২০০/=

৯০০০০/=

১০৯২০০/=

১৪৬৩৩/=

০৩

(ক) কৃষিওসেচপ্রকল্পখাতেব্যয়-

(খ) জনস্বস্থ্যখাতে- উন্নত পায়খানা অপসেট ল্যট্রিন

(গ) এস/আর১% বরাদ্দহইতেম্যাচিংপ্রকল্পেব্যয়

(ঘ) গ্রামীণরাস্থাসংস্কারবাবতব্যয়-

২০০০০০/=

৪০০০০০/=

২৫০০০০/=

১০০০০০/=

১০০০০০/=

১০০০০০/=

২৫০০০০/=

১০০০০০/=

 

 

২৫৪০০০/=

-

০৪

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানঅনুদানব্যয়

১৩০০০০/=

১৩০০০০/=

 

০৫

ইউনিয়নতথ্যওসেবাকেন্দ্রেরজন্যহার্ডওয়ারসামগ্রীক্রয়ওমেরামত-

২০০০০০/=

 

২০০০০০/=

 

০৬

ইউনিয়নপরিষদভবনেরমেরামতব্যয়

১০০০০০/=

১০০০০০/=

৫৩৩০০/=

০৭

(ক) ইউনিয়নপরিষদেরআসবাবপত্রক্রয়-

(খ) হাটবাজারএরউন্নয়নব্যয়-

(গ) বৃক্ষরোপনওসংরক্ষন-

৯০০০০/=

২০০০০০/=

১০০০০০/=

৮০০০০/=

১০০০০০/=

১০০০০০/=

 

 

 

বিবিধব্যয়- ২য়ভাগ

 

 

 

০৮

(ক) সচিবেরচিত্তবিনোদনওভ্রমনভাতা

(খ) অডিটহিসাবওনিরীক্ষাব্যয়-

(গ) এসএসমেন্টব্যয়-

(ঘ) অফিসষ্টেশনারীওছাপাখরছ-

(ঙ) জাতীয়উৎসবপালনবাবতব্যয়-

(চ)বার্ষিকক্রীড়াপ্রতিযোগীতাবাবতব্যয়-

(ছ) ইউনিয়নঅফিসেটেলিফোনসংযোগব্যয়-

(জ) বিদ্যুৎবিলপরিশোধব্যয়-

(ঝ) সংবাদপত্রবিল-

(ঞ) বিভিন্নউন্নয়নফলকতৈরীবাবতব্যয়-

(ট) পরিবারপরিকল্পনাওকুটিরশিল্প-

(ঠ) অফিসঝাড়ুদারএরবেতন-

(ড) অফিসনাইটগার্ডএরবেতন-

(ঢ) ইউপিসম্পত্তিরখাজনাপরিশোধ-

(ণ) ইউপিসচিবেরপ্রভিডেন্টফান্ডেচাঁদাপ্রদান-

(প) জ্বালানীব্যয়-

(ফ) বেওয়ারিশলাশদাফনওভুমিক্রয়

(ব) অতিথিআপ্যায়নব্যয়

(ভ) এলজিএসপিখাতেব্যয়(রাস্তারউন্নয়ন)

(ম) বার্ষিকউন্নয়নকর্মসুচী(এডিপি) বাবতব্যয়-

(য) কাজেরবিনিময়েখাদ্যকর্মসুচীকাবিখাব্যয়-

(র) কাজেরবিনিময়েখাদ্যকমূসুচীটিআরব্যয়

(ল) জন্ম নিবন্ধন বাবত ব্যয়-

(শ) বিবিধ ব্যয়-

(ষ) অফিস সহকারী বাবত ব্যয়-

(স) আকস্মিক দুযোর্গ মোকাবেলা বাবত ব্যয়-

(হ) দারিদ্র বিমোচন কর্মসুচী বাবত ব্যয়-

১০০০০/=

১৫০০০/=

৯০০০০/=

৭০০০০/=

৪০০০০/=

৩৫০০০/=

১০০০০/=

২৫০০০/=

৫০০০/=

৩০০০০/=

১০০০০০/=

৮০০০/=

২০০০০/=

২০০০/=

-

৯০০০/=

২০০০০/=

৪০০০০/=

১৫০০০০০/=

১২০০০০০/=

১০০০০০০/=

৪০০০০০/=

২০০০০/=

১০০০০/=

২০০০০/=

৫০০০০/=

৫০০০০০/=

১০০০০/=

১৫০০০/=

৮০০০০/=

৭০০০০/=

৪০০০০/=

৩৫০০০/=

১০০০০/=

১৫০০০/=

৫০০০/=

৩০০০০/=

৮০০০০/=

৭২০০/=

১৮০০০/=

২০০০/=

-

৯০০০/=

২০০০০/=

৪০০০০/=

১৫০০০০০/=

১০০০০০০/=

৮০০০০০/=

৩০০০০০/=

২৫০০০/=

-

-

৬০০০০/=

 

১০০২২/=

 

৭০৭৮৯/=

১৫০০০/=

 

 

১১৮৪৮/=

৩০০০//=

 

 

৬০০০/=

৯০০০/=

 

 

৭৫০০/=

 

১০০০০/=

১১৪০৩৫০/=

২০০০০০/=

-

-

১০৬৫৪/=

১০৫০০/=

 

৫৫০০/=

 

মোটব্যয়-

9232692/=

9225332/=

3850589/=

 

৩য়                উদ্বৃত্ততহবীল-

167183/=

156543/=

 

 

সর্বমোটব্যয়-

9399875/=

9381875/=

3850589/=